รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
18,582,042.00 |
14,156,879.34 |
76.19 |
4,425,162.66 |
23.81 |
|
2. งบลงทุน |
38,918,500.00 |
38,902,150.00 |
99.96 |
16,350.00 |
0.04 |
|
3. งบบุคลากร |
54,065,300.00 |
49,225,403.43 |
91.05 |
4,839,896.57 |
8.95 |
|
4. งบอุดหนุน |
129,578,169.00 |
121,340,873.00 |
93.64 |
8,237,296.00 |
6.36 |
|
5. งบรายจ่ายอื่น |
39,805,364.00 |
36,995,693.90 |
92.94 |
2,809,670.10 |
7.06 |
|
6. งบกลาง |
4,545,000.00 |
3,545,702.38 |
78.01 |
999,297.62 |
21.99 |
|
ทั้งหมด |
285,494,375.00 |
264,166,702.05 |
92.53 |
21,327,672.95 |
7.47 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
2 คน |
สถิติวันนี้ |
8 คน |
สถิติเดือนนี้ |
51 คน |
สถิติปีนี้ |
1246 คน |
สถิติทั้งหมด |
4249 คน |
|
|