รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
6,299,840.00 |
1,458,988.52 |
23.16 |
4,840,851.48 |
76.84 |
|
2. งบลงทุน |
22,261,400.00 |
11,364,600.00 |
51.05 |
10,896,800.00 |
48.95 |
|
3. งบบุคลากร |
23,005,000.00 |
13,374,035.20 |
58.14 |
9,630,964.80 |
41.86 |
|
4. งบอุดหนุน |
44,680,482.00 |
44,435,698.00 |
99.45 |
244,784.00 |
0.55 |
|
5. งบรายจ่ายอื่น |
24,430,000.00 |
7,906,025.42 |
32.36 |
16,523,974.58 |
67.64 |
|
6. งบกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
ทั้งหมด |
120,676,722.00 |
78,539,347.14 |
65.08 |
42,137,374.86 |
34.92 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
4 คน |
สถิติเดือนนี้ |
89 คน |
สถิติปีนี้ |
1749 คน |
สถิติทั้งหมด |
4752 คน |
|
|