รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
8,285,719.00 |
1,719,728.92 |
20.76 |
6,565,990.08 |
79.24 |
|
2. งบลงทุน |
22,261,400.00 |
15,445,500.00 |
69.38 |
6,815,900.00 |
30.62 |
|
3. งบบุคลากร |
23,005,000.00 |
13,414,099.72 |
58.31 |
9,590,900.28 |
41.69 |
|
4. งบอุดหนุน |
46,088,882.00 |
44,435,698.00 |
96.41 |
1,653,184.00 |
3.59 |
|
5. งบรายจ่ายอื่น |
24,430,000.00 |
7,908,525.42 |
32.37 |
16,521,474.58 |
67.63 |
|
6. งบกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
ทั้งหมด |
124,071,001.00 |
82,923,552.06 |
66.84 |
41,147,448.94 |
33.16 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
1 คน |
สถิติเดือนนี้ |
9 คน |
สถิติปีนี้ |
9 คน |
สถิติทั้งหมด |
4803 คน |
|
|